根據集團公司年度審計計劃,集團公司風控部派出三個審計組于7-9月期間,對五大平臺公司及下屬單位共44家公司2020年的經濟效益情況進行審計。審計內容包括審查、評價經營管理活動的經濟性、效率性和效果性,內部控制及風險管理體系的建立及執行的有效性等進行綜合審計。
審計主要圍繞營業收入、利潤總額、凈資產收益率、經營費用等定量考核指標完成情況,也包括控制融資成本費用率、保障農民工工資支付等特殊考核指標完成情況,對五大平臺公司2020年度各項考核指標預算完成情況進行了審計評價。
審計過程中共出具審計意見建議12項,針對審計中各單位存在的問題,風險控制部將逐項督促落實整改,提升整改效能。